Trabalhando Com Boletos Com Registro
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Antes de iniciarmos...== | ==Antes de iniciarmos...== | ||
− | *As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade '''COM REGISTRO''' | + | <div style="float:left; padding-top: 1px; padding-bottom: 10px; padding-right: 25px; padding-left: 10px;">__TOC__</div> |
+ | *As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade '''COM REGISTRO'''. | ||
*Atualmente o Dksoft está homologado para gerar boletos com registro para o banco Caixa Economica Federal. Outros bancos estrão homologados apenas para boletos SEM REGISTRO. | *Atualmente o Dksoft está homologado para gerar boletos com registro para o banco Caixa Economica Federal. Outros bancos estrão homologados apenas para boletos SEM REGISTRO. | ||
− | + | *É necessário que a conta utilizada para gerar os boletos seja de '''Pessoa Jurídica'''. | |
− | + | <br style="clear:both" /> | |
==Como ativar o recurso no DKSOFT?== | ==Como ativar o recurso no DKSOFT?== | ||
[[file:comregistro_botaoativar.png|thumb|right|Botão Ativar]] | [[file:comregistro_botaoativar.png|thumb|right|Botão Ativar]] | ||
Linha 60: | Linha 61: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Arquivo de remessa== | ||
+ | [[file:comregistro_menu_gerar_remessa.png|thumb|right|Gerar arquivo de remessa]] | ||
+ | Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br /> | ||
+ | A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco. | ||
+ | |||
+ | Entenda quando é gerado o arquivo de remessa: | ||
+ | *Sempre que um boleto for impresso. | ||
+ | *Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de: | ||
+ | **Alteração de valor ou vencimento das parcelas. | ||
+ | **Reparcelamento, ou exclusão de parcelas. | ||
+ | **Cancelamento ou Reativação de Curso. | ||
+ | |||
+ | Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa | ||
+ | |||
+ | Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um). | ||
+ | Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Tratando retorno== | ||
+ | |||
+ | ==Orientações== | ||
+ | *tratar retorno todo dia | ||
+ | *enviar TODAS as remessas para o banco | ||
+ | *remessas em ordem | ||
+ | *reativar curso, alterar parcelas, tudo de uma vez só, senão dá problema | ||
Edição das 13h22min de 2 de outubro de 2015
Antes de iniciarmos...
Índice |
- As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade COM REGISTRO.
- Atualmente o Dksoft está homologado para gerar boletos com registro para o banco Caixa Economica Federal. Outros bancos estrão homologados apenas para boletos SEM REGISTRO.
- É necessário que a conta utilizada para gerar os boletos seja de Pessoa Jurídica.
Como ativar o recurso no DKSOFT?
Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).
- Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
- Altere para a aba "Finanças"
- Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
- Clique no botão "Ativar"
Abrirá uma nova janela irá abrir, conténdo os termos de uso para boletos com registro.
Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado.
Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.
Cadastro do Banco
Será necessário cadastrar as seguintes informações:
- Numero da Agência
- Numero e dígito da Conta
- Número do Código Cedente
Caso ainda não tenha estes dados, entre em contato com o seu banco para obter.
Você deverá cadastrar os dados de sua conta no menu Finanças -> Cadastros -> Bancos
Arquivo de remessa
Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.
A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.
Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:
- Sempre que um boleto for impresso.
- Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
- Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
- Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
- Cancelamento ou Reativação de Curso.
Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um). Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".
Tratando retorno
Orientações
- tratar retorno todo dia
- enviar TODAS as remessas para o banco
- remessas em ordem
- reativar curso, alterar parcelas, tudo de uma vez só, senão dá problema
Testando...
Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.
Este procedimento é OBRIGATÓRIO não distribua boletos para os alunos antes de realizar o teste e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta.
- Gere um boleto de valor baixo R$5,00, e imprima ele pelo DKSoft.
- Em seguida, gere o arquivo de remessa.
- Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa.
- O banco irá informar caso haja algum erro.
- No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo dksoft.
- Ao fazer isto, irá alterar a situação da parcela para Entrada confirmada
- Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no dia seguinte.
- Quando o banco enviar o retorno novamente
dar baixa do arquivo de retorno
depois disso
qwe q we qwe q w e qw e we